根據(jù)《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟責(zé)任審計規(guī)定》《福建省內(nèi)部審計工作規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定,為做好福建省方志館法人任期經(jīng)濟責(zé)任審計工作,明確審計范圍,突出審計重點,確保審計質(zhì)量,特制定實施方案如下:
一、審計目的
通過審計,全面摸清福建省方志館法人任職期間對省方志館財務(wù)收支的真實性、合法性和效益性以及有關(guān)經(jīng)濟活動所負(fù)有的責(zé)任情況,揭示省方志館運行中存在的問題,對其做出全面、客觀、公正評價。
二、審計安排
(一)委托福建宇辰會計師事務(wù)所有限公司審計。
(二)2025年6月15日前完成福建省方志館法人任期經(jīng)濟責(zé)任審計工作。
三、組織領(lǐng)導(dǎo)
成立福建省方志館法人任期經(jīng)濟責(zé)任審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組,具體成員如下:
組長:鄭香福
副組長:李莉、劉朱俤
成員:朱以泉、劉軍民、林影蘇、張曉明、徐華偉、陸素文、姚祺俊、唐海容、鄭強
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公地點設(shè)在福建省方志館,辦公室主任由李莉兼任,成員由室機關(guān)、省方志館和會計師事所工作人員組成。
四、審計對象及時間范圍
審計對象為福建省方志館法人胡志明,審計時間段為2020年5月至2025年5月。
五、審計重點和主要內(nèi)容
通過核查賬務(wù)以及有關(guān)經(jīng)濟活動的情況,對福建省方志館法人任期內(nèi)執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律等情況進行監(jiān)督檢查,并在一定程度上判斷其是否正確履行其經(jīng)濟職責(zé)、是否遵守廉潔從政各項規(guī)定。
六、審計程序
(一)福建省方志館接到審計通知書后,應(yīng)當(dāng)進行自查,并按通知要求提供被審單位法人代表個人述職報告和單位自查報告等材料。
(二)審計小組按審計規(guī)程開展審計,結(jié)束后撰寫審計報告;征求省方志館意見后,按合同規(guī)定時間出具正式審計報告,并報送室務(wù)會議及有關(guān)部門。
七、審計方法
實施領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計,要圍繞經(jīng)濟責(zé)任審計主題,除了運用審閱法、核對法、盤存法、調(diào)節(jié)法、復(fù)算法、順查法和詳查法外,還應(yīng)注意以下四個方面:
(一)根據(jù)本工作方案要求,做好審前調(diào)查,做到有的放矢。
(二)開好進點座談會,通報情況、宣傳規(guī)定、明確范圍、提出具體要求。
(三)根據(jù)經(jīng)濟責(zé)任審計的特點,充分利用干部考核材料、紀(jì)檢部門的鑒定材料等。
(四)落實公示制度,公開舉報電話(0591-87874993)。
八、審計評價
審計評價應(yīng)堅持客觀公正、實事求是、謹(jǐn)慎穩(wěn)健的原則,要緊扣經(jīng)濟責(zé)任主題,圍繞財務(wù)收支真實合法效益情況、重大經(jīng)濟決策程序及預(yù)期效益情況、內(nèi)部財務(wù)控制制度的制定及其執(zhí)行情況,以及領(lǐng)導(dǎo)干部個人遵守財經(jīng)紀(jì)律及廉潔規(guī)定情況等方面進行評價,并區(qū)分領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)當(dāng)負(fù)有的責(zé)任。對審計范圍外的事項、審計未查清的事項,不作評價。
附件:
1.被審計單位承諾書.docx
